請(qǐng)問穩(wěn)崗補(bǔ)貼可以記營業(yè)外收入二級(jí)科目是政府補(bǔ) 問
您好,記營業(yè)外收入二級(jí)科目是政府補(bǔ)助 答
老師,我們采購供應(yīng)商的產(chǎn)品,現(xiàn)在有部分要退貨,因?yàn)?/a> 問
你自己做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行,沖庫存商品 答
現(xiàn)在我們有一筆賬,之前和客戶溝通過第三筆款是用 問
意思是你們直接現(xiàn)金支付了? 答
企業(yè)所得稅匯算清繳的調(diào)增或調(diào)減是電子稅務(wù)局自 問
你好,需要手動(dòng)填寫 答
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎樣寫,銷項(xiàng)稅額5600.進(jìn)項(xiàng)稅 問
同學(xué)你好,按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定 應(yīng)交稅費(fèi)=5600-2177=3423 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅轉(zhuǎn)出 3423 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 3423 答

申報(bào)附加稅時(shí),本期應(yīng)交稅費(fèi)166,誤填在本期已交稅額166,最后成了零申報(bào),怎么辦
答: 你好:可以到稅務(wù)局撤銷重新申報(bào)。
附加稅申報(bào),因?yàn)椴灰辉鲋刀悾郊佣际橇闵陥?bào),印花稅呢?
答: 不交增值稅,附加稅是零申報(bào)。印花稅按合同金額的萬分之三計(jì)算繳納,不存在免交
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
免征增值稅,附加稅零申報(bào)對(duì)嗎?他不是零申報(bào),是免征增值稅的公司,不交增值稅,想確認(rèn)附加稅是不是零申報(bào)
答: 你好 是的 0申報(bào) 你附加稅不交就是0報(bào)








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


