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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-08-07 16:04

你好  借:應收賬款。貸,主營業務收入

失眠的櫻桃 追問

2020-08-07 16:09

那申報表填報免稅銷售額也就是主營業務收入的數據吧,老師!
為什么網上有很多,借:應收賬款,貸:主營業務收入 貸:應交稅費—應交增值稅,然后應交稅費轉入營業外收入,  這種會計分錄正確嗎?

meizi老師 解答

2020-08-07 16:13

你好 是的  免稅不做增值稅了

失眠的櫻桃 追問

2020-08-07 16:25

那我之前做的憑證都是按第二種方法做的,我可以在8月份做個憑證,把營業外收入轉到主營業務收入嗎?還是把之前1-6月份的憑證都要改掉(這樣工程太大了),怎么做好呢?求解,老師!

meizi老師 解答

2020-08-07 16:30

你好    可以的    你可以一次性來轉一筆就行了

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借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費未交增值稅
2022-04-13 07:45:35
您好,可以看下財稅2016年22號文,或者我貼給你處理方法
2019-05-23 17:21:44
納稅人結轉應交增值稅會計分錄一般是指企業結轉銷項稅額到應交增值稅中,這種情況一般出現在公司的結賬時,企業應付賬款的同時,把可以優先用于繳納增值稅的銷項稅額結轉并做好相關核算。具體的會計處理方式如下:
2023-03-08 11:27:27
您好,借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。
2021-01-20 00:10:39
你好 本月繳納上月的增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 本月繳納當月的增值稅 借;應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款
2019-06-27 11:33:03
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