股東存現500元入了公戶,備注存現,怎么做賬,可以按往 問
同學,你好 按照往來款 答
老師您好,我們12月份把研發費用調到了半成品里,12 問
可以的,就是那樣處理就行 答
老師,網銀轉賬里面有幾個轉給私人的是備注的勞務 問
同學,你好 是可以的 答
老師上課說報稅時(報小規模增值稅),先報附表一,再附 問
先填附表一,數據會自動帶到主表,主表算出應交增值稅。 附表二不用手動算,系統會自動抓取主表的增值稅額,生成附加稅費。 最后填減免稅表,完成申報。 簡單說就是系統順序是表一→表二→主表,但數據邏輯是主表增值稅決定附表二附加稅,系統會自動聯動 答
請問有限公司轉股需要交個稅申報里面的分類申報 問
你好是的你說的是正確的 答

賬面上的增值稅比網上申報增值稅少0.01,怎么做分錄調賬?
答: 你好,按申報表上的數據為準來調整賬務: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(做憑證時此科目計入貸方為-0.01元) 貸:主營業務收入0.01元。
我想問想賬面上的增值稅比網上申報的增值稅多1077.74,怎么做分錄調賬?
答: 這個需要看啥情況,為啥多這個,需要去查賬看是不是做錯了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
贈送給客戶的商品如何做分錄?還有就是申報增值稅時需要申報嗎?忘了報怎么辦
答: 你好, 借:營業外支出 貸:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 如果報稅時忘記交稅,那么下月要補繳。
關于出口產品企業,由于是匯率的四舍五入問題,是在2017年7月份出現產品出口收入的差額,那么我在2017年12月份申報增值稅時,調整這筆差額,那么這筆差額我是在本月調整嗎?怎樣來做分錄調整呢?
10月分申報增值稅時誤把11點的服務填報到11點的貨物銷售了,造成一個稅多繳納,一個稅少繳納,現在申請更改報表后需要辦理退稅,和補稅,金額是一樣的,請問退稅怎么做分錄,補繳又怎么做分錄









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