12月份的增值稅要在1月20號之前申報并且繳款嗎? 問
您好,是的,今天是最后一天,逾期是要交滯納金的哦 答
練習(xí)的軟件怎么科目這里填寫不了,總是空的,著急啊 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師您好,甲企業(yè)租賃了一套單元房130平方,已取得房 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
個稅有100沒有去稅務(wù)局退回,轉(zhuǎn)入了營業(yè)外支出,這個 問
你好需要納稅調(diào)增,個稅是不可以扣除的 答
老師,我是銷售方,為啥這個發(fā)票開紅字開不了?上面標(biāo) 問
因為購買方進(jìn)行了發(fā)票用途確認(rèn) 所以紅沖需要購買方再次確認(rèn) 不然無法紅沖 答

老師我想請問一下,我們公司要是中秋節(jié)自己買了點禮品做活動要交稅嗎?
答: 首先,《增值稅暫行條例實施細(xì)則》第四條規(guī)定,單位或個體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈送其他單位或個人的行為,視同銷售貨物。因此,你公司將展品用于無償贈送給與會客商,應(yīng)按上述規(guī)定視同銷售貨物繳納增值稅。 其次,《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)促銷展業(yè)贈送禮品有關(guān)個人所得稅問題的通知》(財稅[2011]50號)第二條規(guī)定,企業(yè)在業(yè)務(wù)宣傳、廣告等活動中,隨機(jī)向本單位以外的個人贈送禮品,對個人取得的禮品所得,按照“其他所得”項目,全額適用20%的稅率繳納個人所得稅。在計稅依據(jù)上,根據(jù)財稅[2011]50號文件第三條規(guī)定,你公司贈送的禮品由于是自產(chǎn)產(chǎn)品,故應(yīng)按該產(chǎn)品的市場銷售價格確定個人的應(yīng)稅所得,并據(jù)此代扣代繳獲贈客商個人所得稅。
舉辦活動買的禮品怎么做
答: 你好 計入管理費用 業(yè)務(wù)招待費
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
好像這個油卡是活動費經(jīng)常性幫忙搞活動,策劃送禮品的活動,該怎么做?
答: 如何活動屬于營銷的可以計入銷售費用。




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李老師 解答
2016-09-08 16:30
李老師 解答
2016-09-08 16:41