老師2026年新政策1%專票可以抵扣9%的進(jìn)項這個政 問
沒有那個政策的哈 答
麻煩圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師請問一下:26年要抵扣的發(fā)票是必須在25年12月 問
您好,到26年15號前勾選確認(rèn)就行,你有需要就勾選,不抵扣不勾選 答
還沒說客房怎么算出來的呢董老師老師 問
您好,計算步驟: 1. 取營業(yè)月報房費收入183514.75元,營業(yè)月報合計228872.75元,算房費占比:183514.75÷228872.75≈0.8019; 2. 用總收款204953元×占比0.8019≈148135元(客房價稅合計); 3. 客房價稅合計算不含稅收入:148135÷(1%2B1%)≈146668.32元。 答
老師,員工跨年度報銷,發(fā)票有25年和26年的,入哪年的 問
您好,金額不大入26年就可以 答

增值稅專用發(fā)票進(jìn)項發(fā)票沒認(rèn)證可以做進(jìn)項稅嗎在賬上做應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額嗎如果做進(jìn)項稅了呢
答: 不可以的 做調(diào)整分錄 借應(yīng)交稅費(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額 )
上個月增值稅是倒掛的 但是我這邊做賬的進(jìn)項發(fā)票錄錯一張,錄了一張金額差不多的,增值稅還是倒掛,我7月賬套改成正確的了,這樣對包稅有影響嗎
答: 增值稅倒掛是啥意思?留抵嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進(jìn)項發(fā)票收到時不認(rèn)證怎么做賬,后面認(rèn)證時怎么做賬?到月末時算出要交的增值稅要怎么做賬?
答: 您好!你先借原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款等 認(rèn)證后,借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅









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