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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-10-08 20:45

我們是小規模,如我們收到現金10000:借:現金10300   貸:主營業務收入10000   應交稅費——未交增值稅300對嗎?還是要用這個未交增值稅300計提附加。是這樣的嗎?

曉海老師 解答

2016-10-08 20:29

你好!你們是一般納稅人還是小規模,小規模納稅人,只設置未交增值稅,

曉海老師 解答

2016-10-08 20:47

你好!是的,不可以抵扣進項稅所以只設置未交增值稅

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相關問題討論
你好!你們是一般納稅人還是小規模,小規模納稅人,只設置未交增值稅,
2016-10-08 20:29:49
你好,小規模貸方是應交稅費——應交增值稅
2017-06-29 22:04:28
可以的
2017-08-23 15:52:50
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
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