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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-26 15:14

老師進項、銷項、減免稅款能不能不結轉,直接結轉應交稅費-應交增值稅的科目余額?就是只做借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 11089.47 貸:應交稅費-未交增值稅 11089.470 借:應交稅費-未交增值稅 11089.47 貸:銀行存款

蜻蜓點水 追問

2016-10-26 15:17

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 261441.60 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 41480 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 1050 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 218911.60 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 218911.60 貸:應交稅費-未交增值稅 218911.60 這是金馬例題的原題

吳月柳 解答

2016-10-26 15:09

借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 218911.60 貸:應交稅費-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉出來是實際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉出就是這個金額而不是218911.6

吳月柳 解答

2016-10-26 15:19

你好,進項,銷項這些明細賬你可以年末再一筆結轉清0,不用每個月都結轉,可以直接做結轉增值稅的就可以了,金馬商貿的題只是告訴你們怎么結轉這些明細賬。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好, 如果是期末結轉增值稅分錄,是對的。
2020-07-13 15:58:48
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業外收入 月末銷項大于進項做結轉就可以
2020-09-21 16:09:45
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 218911.60 貸:應交稅費-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉出來是實際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉出就是這個金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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