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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-03-12 09:39

你好
借  銀行存款
貸 主營業務收入
  應交稅費

1184368902 追問

2021-03-12 09:43

我知道做分錄,問是不是收到貨款但是未開發票,未開票收入是不是這個意思?

紫藤老師 解答

2021-03-12 09:44

未開票收入就是銷售的確認條件已經達到,(貨發出去了,款也收回來了),但是因故沒開發票

1184368902 追問

2021-03-12 09:49

哦,貨已發,款已收,未開發票意思,謝謝老師
欠發票

紫藤老師 解答

2021-03-12 09:49

未開發票,那么你做暫估的

1184368902 追問

2021-03-12 09:53

嗯,我們是庫存太多了,想做未開發票收入
這樣做合理哦

紫藤老師 解答

2021-03-12 09:54

庫存太多了,那么你做暫估的

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相關問題討論
你好,你這個是申報什么稅,增值稅還是所得稅。
2020-05-15 14:56:30
你好!像這種情況不開發票的就不要把款打到對公賬戶,收款的時候你們做的什么科目?以退貨的名義把錢退回去,讓他們付到私戶里,不然長期在應收賬款或預收賬款里放著,稅務局會要求視同銷售補交銷項稅。
2015-06-23 16:18:26
你之前沒有做無票收入?這個一般就按你開發票做收入,實務中,原則是需要修改之前申報表,不過這個需要交滯納金和罰款,一般就幾時開發票幾時做收入,
2020-03-14 15:16:30
您好 要去大廳更正3月份的申報表 然后才可以開具
2019-12-30 15:20:06
您好!實際上利潤是多少就多少,沒有規定必須要交多少稅。
2017-01-04 16:57:02
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精選問題
  • 老師,報稅的時候出現這個怎么調?

    若本期數據是對的:直接點 “繼續申報”,風險提示不影響申報,后續稅務核查時說明實際變動即可(比如人員增減、資產變動)。 若本期數據填錯了:點 “返回修改”,核對之前季度的申報數據,調整成本期的從業人數 / 資產總額再提交。

  • 老師你好,我們公司是新開辦的企業,12月是第二個月,

    可以的,可以這么做的

  • 個體戶在打時備注了注冊資本金,那賬務怎么處理?

    借:銀行存款 貸:實收資本

  • 8月份出口的貨物,報關單出口日期是8月份,但沒有做

    增值稅申報:需要更正 8 月份的增值稅申報表。出口貨物的收入納稅義務發生時間為報關出口的當天(8 月),未在當期申報屬于逾期未報,需通過電子稅務局或辦稅服務廳做更正申報,補報出口收入(免稅或退稅相關數據)。 賬務處理:可以補記在 12 月份賬中,分錄需注明 “補記 8 月出口收入”,保證賬證相符。 補記收入分錄: 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:主營業務收入 —— 出口銷售收入 出口退稅注意:需確保報關單、外銷發票等單證齊全,按規定時限申報出口退稅,避免因申報延遲影響退稅資格。

  • 老師您好,年末公司有凈利潤,提取法定盈余公積和給

    計提盈余公積 借:利潤分配——計提法定盈余公積 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ——計提任意盈余公積 ?貸:盈余公積——法定盈余公積 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?——任意盈余公積 結轉計提的盈余公積 借:利潤分配-未分配利潤 ?貸:利潤分配——計提法定盈余公積 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ——計提任意盈余公積 給股東分紅 計提應付股利和個稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付利潤 ? ? ??應交稅費-個稅 支付股利 借:應付利潤 貸:銀行存款 支付個稅 借:應交稅費-個稅 貸:銀行存款

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