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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-06 16:01

之前已根據9月的對賬單做好原材料的暫估了。發票過來沖暫估是按原來1000塊沖暫估,然后多余的或者少的掛賬應付賬款-暫估嗎?

吳月柳 解答

2016-11-06 16:20

你好,內賬的話以你對賬單為準,外賬以開票金額為準,沖不完的就掛著先,等以后發票來再沖就可以了。

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之前已根據9月的對賬單做好原材料的暫估了。發票過來沖暫估是按原來1000塊沖暫估,然后多余的或者少的掛賬應付賬款-暫估嗎?
2016-11-06 16:01:50
你好 掛應收賬款 確實不匯款的走壞賬處理
2019-03-26 09:59:58
你好 借 營業外支出 貸 應收賬款
2020-05-11 12:18:28
你好!是的,要有底賬協議,辦理相關過戶手續,取得房產發票計入固定資產或投資性房地產科目下核算
2019-05-24 09:12:36
借:固定資產 貸:應收賬款
2019-05-24 08:58:41
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