老師,新轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的公司,12月份開(kāi)了28萬(wàn)多的票,其他沒(méi) 問(wèn)
您好,這個(gè)是小規(guī)模納稅人嗎? 答
老師好 買(mǎi)賣(mài)羊肉,還有100多點(diǎn)點(diǎn)的成本發(fā)票未到賬 問(wèn)
您好,你可以暫估入賬 答
老師,請(qǐng)問(wèn),分公司需要申報(bào)印花稅年報(bào)么? 問(wèn)
有印花稅的業(yè)務(wù)就要交的 答
老師,我上次加了一個(gè)員工發(fā)了7200,就還交了66塊的 問(wèn)
您好,如果他沒(méi)有在別的公司上班,這個(gè)是先扣,匯算清繳會(huì)退的 答
老師幫我分析一下這個(gè)合同,12月份付款,我們一月份 問(wèn)
可以的,可以這么做的 答

小規(guī)模企業(yè)已交增值稅一直在 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 掛著嗎 跨年怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)是否需要繳納增值稅
老師你好,我想問(wèn)下,交納增值稅分錄,應(yīng)該是計(jì)入“應(yīng)交稅金-增值稅(已交增值稅)”還是“應(yīng)交稅金-增值稅(未交增值稅)是不是 當(dāng)月繳納了就是已交稅金,要是當(dāng)月計(jì)提下月繳納是不是當(dāng)月就是未交稅金
答: 您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年末調(diào)整應(yīng)交稅金科目 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸 : 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)遞減 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 麼?
答: 年末上述這些科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)處理,余額需要結(jié)平處理。








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2021-04-15 16:54
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2021-04-15 17:15