老師,這本年累計數(shù)咋改不了? 問
您好,咱是在申報哪個表呀 答
劉老師,您在線嗎?想咨詢個問題。 問
您好,您是找我嗎?我在的 答
老師您好 公司借給其他公司的錢 打款寫的是往來 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
處置固定資產(chǎn)時,出具的有資產(chǎn)評估價格,那我們固定 問
固定資產(chǎn)清理賬面價值減去累計折舊的差額 答
無形資產(chǎn)清理(合同作廢銷售退回),貸方寄到哪個科目 問
你好,貸記無形資產(chǎn) 答

公司借股東款項借:現(xiàn)金 貸其他應付款-xx其他應付款轉(zhuǎn)做資本金時借:實收資本 貸:其他應付款xx。請問這樣做在轉(zhuǎn)做資本金時還需要在憑證后加附件嗎?如果需要的話要怎樣做?
答: 這個最好叫股東寫了情況說明,并叫法人簽字來做憑證后加附件
公司其他應付款掛賬過大,怎么處理?主要是借股東的錢,并且實收資本實交數(shù)已達到實收資本金額,怎樣平賬,還有公司一直進項大于銷項怎么解決
答: 您好,其他應付款有錢就還,沒錢就掛賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,請問項目資本金13000,10000計入實收資本,3000計入其他應付款合理么?
答: 你好,不是很正規(guī),建議全部計入實收資本









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