老師,這本年累計數咋改不了? 問
您好,咱是在申報哪個表呀 答
劉老師,您在線嗎?想咨詢個問題。 問
您好,您是找我嗎?我在的 答
老師您好 公司借給其他公司的錢 打款寫的是往來 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
處置固定資產時,出具的有資產評估價格,那我們固定 問
固定資產清理賬面價值減去累計折舊的差額 答
無形資產清理(合同作廢銷售退回),貸方寄到哪個科目 問
你好,貸記無形資產 答

應收賬款- -283800 主營業務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
借主營業務收入貸應交稅費應交增值稅
答: 你好 現在咨詢什么問題呢?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這個主營業務收入分錄怎么做,借:應收賬款21539.36。 貸:主營業務收入20912應交稅費-應交增值稅銷項稅627.36結轉稅費,借:應交稅費-應交增值稅銷項627.36貸:營業外收入,對么
答: 借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業外收入 是這樣處理的










粵公網安備 44030502000945號


