老師好,我手上好幾個公司,其中一個公司的印花稅忘 問
上年的那個要去稅局補(bǔ)申報(bào)了 答
老師,我們是建筑公司,可以做材料貿(mào)易銷售的業(yè)務(wù)嗎? 問
可以的,增加銷售材料的經(jīng)營范圍就行 答
老師好,現(xiàn)在好找工作嗎? 問
您好,現(xiàn)在工作不太好找 答
老師,河北省的,稅務(wù)局出具文書讓在電子稅務(wù)局交罰 問
你好,登錄河北省電子稅務(wù)局后,查看首頁的【我的待辦】模塊。如果系統(tǒng)已生成處罰決定書,通常會在此處顯示相關(guān)事項(xiàng),點(diǎn)擊【辦理】即可進(jìn)入繳款流程 答
老師,我在做銷售產(chǎn)品的時候,一般做兩筆憑證,一筆是 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

請問借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅197,登丁字賬應(yīng)交增值稅哪方,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅197登應(yīng)交增值稅丁字賬哪方
答: 一個借方,一個貸方
老師有個會計(jì)分錄是這樣的:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)賬戶做丁字賬應(yīng)該怎樣做?
答: “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 丁字賬 借方:登記將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅從 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅” 轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅” 的金額。 貸方:特殊情況如賬務(wù)調(diào)整時可能使用,如沖減前期多轉(zhuǎn)出的未交增值稅。 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅” 丁字賬 借方:登記實(shí)際繳納的增值稅額。 貸方:登記從 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 轉(zhuǎn)入的本月應(yīng)交未交增值稅額。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問應(yīng)交增值稅丁字賬里有一個“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,這個是在計(jì)算完本期發(fā)生額之后再加進(jìn)去算的嗎?還是直接算進(jìn)本期發(fā)生額
答: 你好,這個科目是算出應(yīng)交稅額來后轉(zhuǎn)過去









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