老師,這本年累計(jì)數(shù)咋改不了? 問
您好,咱是在申報哪個表呀 答
劉老師,您在線嗎?想咨詢個問題。 問
您好,您是找我嗎?我在的 答
老師您好 公司借給其他公司的錢 打款寫的是往來 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
處置固定資產(chǎn)時,出具的有資產(chǎn)評估價格,那我們固定 問
固定資產(chǎn)清理賬面價值減去累計(jì)折舊的差額 答
無形資產(chǎn)清理(合同作廢銷售退回),貸方寄到哪個科目 問
你好,貸記無形資產(chǎn) 答

那么軟件著作權(quán),專利費(fèi),發(fā)明專利費(fèi)怎么記,也是這樣嗎|借:管理費(fèi)用-軟件著作權(quán)貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-發(fā)明專利貸:銀行存款?
答: 你好,軟件著作權(quán),專利費(fèi),發(fā)明專利費(fèi),賬務(wù)處理是 借:無形資產(chǎn)—某某明細(xì),貸:銀行存款
2020年 12月份做了一個憑證,借:管理費(fèi)用--金蝶軟件 7500 貸:銀行存款 7500,專用發(fā)票是2021年1月份才開的,現(xiàn)在收到發(fā)票需要怎么調(diào)整?
答: 你好,沖銷 借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借利潤分配負(fù)數(shù) 貸以前年度損益調(diào)增負(fù)數(shù)
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 退款管理費(fèi)用 我之前做的是借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500 收到退款250 那我是不是應(yīng)該做借銀行存款250 貸管理費(fèi)用-250 但是我的記賬軟件顯示借貸不平衡 這種情況 分錄應(yīng)該怎么做呢
答: 同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用250(負(fù)數(shù)) 借:銀行存款250
工傷退費(fèi),我用借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸銀行存款負(fù)數(shù),實(shí)際工作在財務(wù)軟件是怎樣弄的呢
剛剛啟用財務(wù)軟件,財務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù)如何填寫?現(xiàn)金,銀行存款,管理費(fèi)用等寫上學(xué)的科目匯總數(shù)可以嗎?
購買財務(wù)軟件款,計(jì)入:借 長期待攤費(fèi)用--軟件費(fèi) 貸 銀行存款 分?jǐn)倳r,借 管理費(fèi)用 貸 長期待攤費(fèi)用--軟件費(fèi)
老師,公司購買財務(wù)軟件,分錄這么寫對嗎?“借:管理費(fèi)用(是在辦公費(fèi)還是勞保費(fèi)還是其他什么里?)貸:銀行存款”?










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