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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-06 20:51

老師是我們開出去的銷售發票,小企業沒有以前年度損益科目。我弄錯了是借,應收賬款 負數,貸,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)負數,貸,利潤分配—未分配利潤 負數;重開 借,應收賬款   貸利潤分配—未分配利潤 貸,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)

品七 追問

2017-01-06 20:58

如果用主營業務收入負數,再主營業務收入 正數,這樣也可以嗎?

鄒老師 解答

2017-01-06 18:10

你好,這個是費用發票沖紅嗎

鄒老師 解答

2017-01-06 20:53

你好,可以的

鄒老師 解答

2017-01-06 20:59

可以的

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相關問題討論
你好,這個是費用發票沖紅嗎
2017-01-06 18:10:05
你好,是取得 的費用發票嗎
2017-01-06 18:07:54
你好 ;? ? ? 你這個調整是為什么 ?? ? 是進項稅要轉出的意思嗎? ?
2021-12-04 16:27:38
利潤分配-未分配利潤相當于是上年度的損益類的科目,借方表示減少上年度的利潤,這相當于是上年度有張發票進項稅不能抵扣,吧相應的進項稅轉出,不能抵扣的進項稅,要增加上年度相應的費用,上年度的費用本年度通過利潤分配-未分配利潤調整
2018-06-05 15:21:55
為啥這樣做分錄,增值稅是價外稅。
2017-03-15 21:22:29
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