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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-12 15:02

你好,你暫估的成本和收到發票的不含稅的金額是一樣嗎?

陳小pang 追問

2021-10-12 15:08

不一樣的

郭老師 解答

2021-10-12 15:10

不一樣的話,你需要紅沖成本再補上一個,借主營業務成本,負數貸庫存商品負數
借主營業務成本貸庫存商品。

陳小pang 追問

2021-10-12 15:12

就是除了沖暫估之外,結轉成本也一起沖紅了是嗎?那沖紅后的做正確的賬務處理怎么做呢?

郭老師 解答

2021-10-12 15:15

你好。
是的
借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款借主營業務成本貸庫存商品。

陳小pang 追問

2021-10-12 15:20

暫估39萬,實際收到發票比暫估多,也要沖紅暫估的時候結轉的成本嗎?是只要金額不是一模一樣的,都要沖紅掉嗎?

郭老師 解答

2021-10-12 15:25

哦,對的是的,必須這么做的。

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相關問題討論
需要的,主營業務成本也結轉到本年利潤,這是月末結轉損益,月末最后一塊做就可以
2019-08-09 13:26:45
你好,這個具體的是什么業務的?
2021-08-18 12:48:46
你好。銷售了,庫存商品結轉主營業務成本 一般制造企業,生產成本是完工后結轉到庫存商品。
2019-03-23 14:41:33
稅款金額是?13
2019-06-05 11:19:55
銷售分錄 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 結轉成本分錄 借;主營業務成本 貸;庫存商品
2017-07-08 16:13:59
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