報廢的固定資產怎么做會計分錄,還有10元的凈值。 問
解固定資產清理10 累計折舊90 貸固定資產100 借營業外支出 貸固定資產清理10 答
公司名義購買一輛汽車,1號定金付了2萬現金,25號付 問
你好,老師的分錄如下 付定金 借:預付賬款 貸:銀行存款 購車 借:固定資產 貸:銀行存款 8.8+尾款 預付賬款 老板貸款給公司,等于公司欠老板的錢。 借:銀行存款 貸:其他應付款 答
2026年1-11月份開票400萬,還是屬于小規模納稅人,12 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師6月份有筆款項客戶不要了,借,預收100貸,營業外 問
把營業外收入改為主營業務收入 答
老師,你好!注銷的時候,賬上有進項稅怎么處理? 問
同學,你好 不處理的 答

老師,這里的貸方為什么用的科目是應收賬款,而不是應付賬款呢
答: 學員,您好。這個要看供應商是否之前掛的就是應收賬款。嚴格來講,與主營收入、成本無關的往來,應該通過其他應收款/其他應付款核算。
實務中為方便對賬,即使賣出商品就收到貨款也常用應收賬款科目過渡一下,那么采購商品立即付款需要用應付賬款過度下嗎
答: 你好是的 一般是這樣操作的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一個批發零售公司,有許多門店,他們設了內部往來科目,但我不太理解,這個科目要怎樣理解,為什么不用應收賬款,應付賬款,而用內部往來
答: 本科目核算總部與分支機構之間、或各內部獨立核算單位彼此之間由于工程價款結算、產品、作業和材料銷售、提供勞務等作業所發生的各種應收、應付、暫付、暫收的往來交易發生的往來款項。
你好老師,我們公司的客戶,因為之前換了幾個會計,好多同樣的客戶都是掛了好幾個科目,像這個,有應收賬款,又掛了應付賬款,剛好碰到新建賬套,我咋樣合并啊?
老師,我們有個單位的應收賬款余額是-10000,同時又有應付賬款余額是-8000,現在對方單位要注銷了,是不是我把兩個科目互轉一下,應付他們2000元??
老師請問一下,我剛接手的公司,看到回單收到一筆公司的款項,我查了這家單位的往來科目,只有應付賬款,那我收到這筆錢這么掛賬?還是增加一個應收賬款








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