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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-10-20 14:15

你好
借:營業外支出
貸:銀行存款
計提的時候
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬-社保和公積金
繳納的時候
借:應付職工薪酬-社保和公積金
貸:銀行存款

荔枝心 追問

2021-10-20 14:24

滯納金直接單獨一個分錄計入營業外支出

王超老師 解答

2021-10-20 15:09

你好,單獨一個分錄的

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相關問題討論
你好,個人部分不用計提,單位部分計提借管理費用等 貸應付職工薪酬-職工社保 繳納時借應付職工薪酬-職工社保 借其他應收款或其他應付款-個人社保 貸銀行存款
2019-04-27 14:42:30
你好 借:營業外支出 貸:銀行存款 計提的時候 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借:應付職工薪酬-社保和公積金 貸:銀行存款
2021-10-20 14:15:55
好的,計提社保繳納需要分兩步進行,第一步,將支出錄入賬目,包括借方"應付社會保險費"和貸方"銀行存款";第二步,將發生的社保費用錄入賬目,包括借方"應付社會保險費"和貸方"應交稅費"。
2023-03-22 11:49:45
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
2017-08-04 10:44:29
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2019-05-06 14:50:46
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