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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-13 13:02

老師,11月有留底,12月沒有進項票,只有一個銷項票263.28 
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 263.28  
貸:應交稅費——未交增值稅 263.28 
12月 的會計分錄這樣做對嗎

吳月柳 解答

2017-01-12 22:33

如果進項大你也做結轉那么就是對的,正常有留抵不做賬務處女理

吳月柳 解答

2017-01-13 13:28

對的

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,多繳部分留在未交的借方,在下期應交的也就是下期轉入未交的貸方數做抵減
2019-12-19 09:49:01
你好 不需要在設置轉出多繳增值稅 ,就在轉出未交增值稅 核算即可
2020-06-23 14:35:56
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
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