老師,收到一張一千五的勞務費發票,申報了個稅140元 問
那么申報的個稅計入營業外支出 答
年末企業所得稅提多了,要怎么處理 問
同學你好 沖減了多計提的就行 答
金蝶軟件標準版V9.1固定資產能批量導入嗎? 問
你好,支持批量導入。 答
老師,如果小規模只有費用票,沒有成本票,這個怎么辦 問
您好,公司是主營什么的 答
出口退稅確認收入,只能以FOB的價格來確收是嗎?FOB 問
你好,fob價格,代收得海運費做其他應付款,不做銷售費用 答

建筑業跨區域在項目所在地預交增值稅的會計分錄是借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 嗎。還是借:應交稅費——應交增值稅 —銷項稅額 貸:銀行存款
答: 這個做應交稅費——預交增值稅
當月銷項大于進項時,分錄,借:銀行存款,貸主營業務收入,貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅,銷項大于進項的稅額,轉到,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅,下月交時,借:應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款。這樣分錄是對的嗎
答: 還要吧進項稅、銷項稅結轉到轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅,貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項稅額留抵退稅的會計分錄借:銀行存款貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)如果貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)可以嗎?
答: 您好 寫第一筆分錄就好了










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