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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-02 22:31

我是想問減免稅款 月底是不是要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)呢?就是 月底 做分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅款)

鄒老師 解答

2017-03-02 22:28

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計提折舊,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“累計折舊”科目;同時,借記“遞延收益”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

鄒老師 解答

2017-03-03 08:49

你好,按增值稅實(shí)際納稅金額做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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相關(guān)問題討論
您好,分錄是對的。
2017-04-19 21:29:27
你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額) 做這個分錄
2018-03-21 13:42:38
對的
2017-05-21 08:25:45
你的分錄應(yīng)該是 借 管理費(fèi)用 ,負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù)
2019-10-30 10:48:24
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