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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-01-12 11:14

同學你好
直接按照內銷的來做

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-12 16:23

你好,請問出口轉內銷稅局要上傳的(增值稅專用發票抵扣聯)指的是購進的那張發票還是開出的銷售發票?

樸老師 解答

2022-01-12 16:30

同學你好
這個是開出去的銷售發票

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-12 16:32

那內銷貨物發票記賬聯呢?

樸老師 解答

2022-01-12 16:36

這個做收入的原始憑證就行

上傳圖片 ?
相關問題討論
直接按國內銷售的業務處理就行了。
2017-07-13 15:30:51
同學你好 直接按照內銷的來做
2022-01-12 11:14:19
你好!看看這里對你有幫助 http://wenku.baidu.com/view/57102a22dd36a32d737581b6.html
2016-08-24 11:33:31
當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額,則 當期應退稅額=當期期末留抵稅額 當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額 企業應在“應交稅費--應交增值稅”科目下設“出口抵減內銷產品應納稅額”專欄。 可以參考會計分錄: 借:其他應收款——應收出口退稅款   應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
2019-07-22 11:53:04
你以前做了出口收入了嗎這一筆?
2020-04-10 09:53:22
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