老師您好,我們25年12月雇了臨時(shí)工,我做12月份賬時(shí) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入生產(chǎn)成本-人工費(fèi) 答
行政單位來(lái)了一筆慰問(wèn)金,做了其他收入作為專(zhuān)項(xiàng)資 問(wèn)
收到慰問(wèn)金 因?qū)儆诖沾缎再|(zhì)的專(zhuān)項(xiàng)資金,不確認(rèn)為其他收入,計(jì)入其他應(yīng)付款,不做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄(預(yù)算會(huì)計(jì)僅核算納入部門(mén)預(yù)算管理的現(xiàn)金收支)。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 — 慰問(wèn)金 發(fā)放慰問(wèn)金 沖減其他應(yīng)付款,仍不做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,對(duì)應(yīng)支出明細(xì)列示為其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄: 借:其他應(yīng)付款 — 慰問(wèn)金 貸:銀行存款 / 零余額賬戶(hù)用款額度 答
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上,資產(chǎn)跟負(fù)債類(lèi)有負(fù)數(shù),一定要重分 問(wèn)
是往來(lái)科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)必須要重分類(lèi)的 答
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下跨年暫估業(yè)務(wù)的分錄您發(fā)一 問(wèn)
是暫估25年12月成本嗎 答
個(gè)稅匯算清繳是怎么樣的?公司給個(gè)人個(gè)稅扣少了,到 問(wèn)
員工 自行在個(gè)稅APP中操作。按步驟點(diǎn)即可 答

老師您好!開(kāi)具的紅字發(fā)票隔月發(fā)現(xiàn)開(kāi)具錯(cuò)誤怎么辦
答: 你好,紅字發(fā)票錯(cuò)誤了要去大廳作廢
紅字發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤且已跨月要如何處理?
答: 聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)和稅管員,好像需要備案處理,單獨(dú)申請(qǐng)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原發(fā)票錯(cuò)誤,開(kāi)具紅字發(fā)票,原發(fā)票需要退回嗎
答: 需要退回。








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