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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-03-09 12:40

年底不需要再做會計分錄。

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你好,計提時需通過“應付職工薪酬”科目核算 借:生產成本(生產車間生產工人薪酬) 制造費用(生產車間管理人員薪酬) 管理費用(行政人員薪酬) 銷售費用(銷售人員薪酬) 研發支出(從事研發活動人員薪酬) 在建工程等(從事工程建設人員薪酬) 合同履約成本 貸:應付職工薪酬
2023-10-12 10:44:26
你好 借以前年度損益調整貸應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資貸銀行存款 借未分配利潤貸 以前年度損益調整
2020-07-09 13:38:17
參考這個,其他應付款或者其他應收款都可以 單位先發工資后交社保的用其他應付款
2019-05-08 11:16:34
年底不需要再做會計分錄。
2017-03-09 12:40:43
次月發工資時扣除就是了
2024-03-11 14:56:02
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