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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-02-09 11:39

新年好,社保有一個因為之前沒交而未扣,那就不需要做社保從工資扣除的分錄,直接做工資計提和發放分錄就是了

微信用戶 追問

2022-02-09 11:40

計提的金額要包括未扣的款么

鄒老師 解答

2022-02-09 11:41

你好,計提工資的金額,需要包括未扣的款

微信用戶 追問

2022-02-09 11:41

那未扣的計入哪個分錄呢

鄒老師 解答

2022-02-09 11:42

你好
社保有一個因為之前沒交而未扣,那就不需要做社保從工資扣除的分錄,直接做工資計提和發放分錄就是了
借:管理費用等科目   ,       貸:應付職工薪酬—工資
借:應付職工薪酬—工資 ,     貸:銀行存款等科目  

微信用戶 追問

2022-02-09 11:43

好的  我是計提社保和繳納社保一起做的 主要問題是繳納這一塊的分錄不太會

鄒老師 解答

2022-02-09 11:44

你好,是繳納社保的分錄嗎? 

微信用戶 追問

2022-02-09 11:44

是的 這一塊的金額是按照實際發生的么

鄒老師 解答

2022-02-09 11:45

你好,繳納社保的分錄是
借:應付職工薪酬—社保,     貸:銀行存款
是按實際繳納的金額 

微信用戶 追問

2022-02-09 11:45

好的謝謝

鄒老師 解答

2022-02-09 11:47

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

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減免社保賬務處理如下: 收到已征收社會保險費的退費,單位繳費部分的社保根據退費金額沖回計提和上交分錄,分錄參考如下: 借:應付職工薪酬——養老、醫療等保險(單位承擔部分) 貸:管理費用、生產成本等 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬——養老、醫療等(單位承擔部分)
2020-07-14 14:45:20
你好!發放產假員工工資:借:銀行存款 貸:其他應收款 收到津貼:借:其他應收款 貸:銀行存款
2017-04-05 10:36:02
你好,是退的今年繳納的,還是以前年度繳納的 ?
2019-07-30 09:00:37
你好;? ?你們是人力資源公司嗎?? ?
2022-02-18 14:27:17
你好,借營業外支出貸銀行存款
2020-08-03 17:23:35
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