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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-02-13 11:55

您好,那您原來是把這個差額記入未分配利潤了嗎?

ting? 追問

2022-02-13 12:03

11月份前是沒有做賬的,只是在辦公表做了應收表,12月份才開始建賬的

ting? 追問

2022-02-13 12:04

我將11月份還沒有收回來的貨款錄入了賬套當作應收期初余額

玲老師 解答

2022-02-13 12:23

沒有收回來的款,您寄應收賬款這里對。

ting? 追問

2022-02-13 12:36

借是應收,貸是什么科目?

ting? 追問

2022-02-13 12:36

期初調整應收

玲老師 解答

2022-02-13 12:36

。建賬時只錄入余額分錄。

玲老師 解答

2022-02-13 12:37

。后面再發生業務才寫分錄。比如收到款。

ting? 追問

2022-02-13 12:46

是期初建賬是漏了這筆數

ting? 追問

2022-02-13 12:47

等到錢收回來了,才發現這筆數期初沒有錄入進去

玲老師 解答

2022-02-13 12:59

當初少錄入這個科目,那你期初應該不平,你是不是把不平的差額計入未分配利潤了?
如果是這樣分錄這樣補。
借應收賬款貸未分配利潤。

ting? 追問

2022-02-13 13:01

用11月份的應收賬款余額錄入的,以前一直都沒有建過賬的,怎么錄入未分配利潤?這個不太明白

ting? 追問

2022-02-13 13:02

應該是用11月份沒有收回來的貨款當作了應收期初余額建的賬

玲老師 解答

2022-02-13 13:18

。期初建賬已經記入應收賬款了,那就對了。做其他。然后后面收到款時再做分錄。

玲老師 解答

2022-02-13 13:18

。建賬時把應收賬款錄入在應收賬款的期初余額就對。

玲老師 解答

2022-02-13 13:19

應收賬款沒有錄入,那你的期初是并不平的。意思你期初不平,把不平的金額記在哪兒了?

玲老師 解答

2022-02-13 13:21

因為新建賬時是盤點期初數。
然后要是有差額金額,差額記到未分配利潤,我問一下,你是不是也這種情況處理的?

ting? 追問

2022-02-13 13:48

本來這筆數需要錄入當作期初應收的,但是漏了這筆客戶的應收賬款

玲老師 解答

2022-02-13 13:49

做調整分錄,借應收賬款,貸未分配利潤。

ting? 追問

2022-02-13 13:49

所以就是不知道怎么去調整回來,貸方應該掛回什么科目,掛回來后,貸方這個科目又如何沖銷他

玲老師 解答

2022-02-13 13:49

做調整分錄,借應收賬款,貸未分配利潤。

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相關問題討論
您好,那您原來是把這個差額記入未分配利潤了嗎?
2022-02-13 11:55:31
同學 你好 期初數是報表上期結轉過來的期末數 你如果要結轉 只能在上期調整
2021-07-28 16:31:35
您好,參考調整分錄,借應收款505365.36+398977.26代預收款項或合同負債即可完成重分類調整。
2020-05-28 11:51:41
您好,可以直接調整未分配利潤或當初損益。看款項性質。
2020-08-25 15:27:44
您好,您說的我沒有完全理解,為什么要調整金額,請再詳細描述一下,謝謝。
2017-02-06 19:24:15
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