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ting?
于2022-02-13 11:53 發布 ??1021次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-02-13 11:55
您好,那您原來是把這個差額記入未分配利潤了嗎?
ting? 追問
2022-02-13 12:03
11月份前是沒有做賬的,只是在辦公表做了應收表,12月份才開始建賬的
2022-02-13 12:04
我將11月份還沒有收回來的貨款錄入了賬套當作應收期初余額
玲老師 解答
2022-02-13 12:23
沒有收回來的款,您寄應收賬款這里對。
2022-02-13 12:36
借是應收,貸是什么科目?
期初調整應收
。建賬時只錄入余額分錄。
2022-02-13 12:37
。后面再發生業務才寫分錄。比如收到款。
2022-02-13 12:46
是期初建賬是漏了這筆數
2022-02-13 12:47
等到錢收回來了,才發現這筆數期初沒有錄入進去
2022-02-13 12:59
當初少錄入這個科目,那你期初應該不平,你是不是把不平的差額計入未分配利潤了?如果是這樣分錄這樣補。借應收賬款貸未分配利潤。
2022-02-13 13:01
用11月份的應收賬款余額錄入的,以前一直都沒有建過賬的,怎么錄入未分配利潤?這個不太明白
2022-02-13 13:02
應該是用11月份沒有收回來的貨款當作了應收期初余額建的賬
2022-02-13 13:18
。期初建賬已經記入應收賬款了,那就對了。做其他。然后后面收到款時再做分錄。
。建賬時把應收賬款錄入在應收賬款的期初余額就對。
2022-02-13 13:19
應收賬款沒有錄入,那你的期初是并不平的。意思你期初不平,把不平的金額記在哪兒了?
2022-02-13 13:21
因為新建賬時是盤點期初數。然后要是有差額金額,差額記到未分配利潤,我問一下,你是不是也這種情況處理的?
2022-02-13 13:48
本來這筆數需要錄入當作期初應收的,但是漏了這筆客戶的應收賬款
2022-02-13 13:49
做調整分錄,借應收賬款,貸未分配利潤。
所以就是不知道怎么去調整回來,貸方應該掛回什么科目,掛回來后,貸方這個科目又如何沖銷他
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老師好,應收款期初余額有個客戶漏了期初余額,現在需要調整應收期初數據,用什么分錄呢?
答: 您好,那您原來是把這個差額記入未分配利潤了嗎?
怎樣寫調整應收賬款期初余額的分錄
答: 同學 你好 期初數是報表上期結轉過來的期末數 你如果要結轉 只能在上期調整
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,其他應收款起初余額金額無中生有,現在要調整的話怎么做
答: 您好,可以直接調整未分配利潤或當初損益。看款項性質。
應收賬款貸方余額如何做分錄可以調整到預收賬款?
討論
你好 同一單位在咱家既有應收賬款余額和應付賬戶余額,應付賬戶余額比應收余額大,最后調整,講科目余額調整在大的一方,怎么做分錄
其他應收款的貸方余額,重分類到其他應付款的借方余額,怎么調整分錄啊
供應商應收賬款余額借方144570 應付賬款借方余額967102.13 想把應收賬款合并到應付賬款 如何做分錄 調整 ? 著急
應收賬款因小數點差異,余下0.01分未收,如何調整賬務,做分錄,把余額調平
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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ting? 追問
2022-02-13 12:03
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2022-02-13 12:04
玲老師 解答
2022-02-13 12:23
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2022-02-13 12:36
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玲老師 解答
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玲老師 解答
2022-02-13 12:37
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2022-02-13 12:46
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玲老師 解答
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2022-02-13 13:48
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