老師,你看這張發票,我們公司代扣代繳,報收入的時候 問
按照不含增值稅的金額代扣代繳 答
勞務報酬所得按含稅申報7個月了,可以不去更正嗎? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,小規模,因為這兩個季度營業收入環比增長過快, 問
你好,把這個明細提供過去只能 答
老師,車間的擦機布、倉庫購買的物料卡片計入什么 問
那個金額大就是計入固定資產-工具類 答
老師我入帳一筆收據是房費,沒有正規發票,帳面虧損3 問
你好,這個沒有發票需要納稅調增處理的 答

老師,進項稅額1288861.82,銷項稅額1274954.95期末做分錄借:應交稅費-應交增值稅-銷項1274954.95 應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)13906.87 貸:應交稅費-應交增值稅-進項1288861.82然后再做分錄借:應交稅費-未交增值稅13906.87 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)13906.87
答: 進項大于銷項,形成留抵,是不需要再做處理的。
老師,結轉增值稅分錄 借: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額10000 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額11000 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1000 貸:應交稅費-未交增值稅這樣做的分錄是否正確?
答: 你這個第一個分錄做反了吧
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這樣計提增值稅借:應交稅費-應交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅這個分錄正確嗎?應該怎么做這個分錄?
答: 你好,是一般納稅人結轉未交增值稅嗎?








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?淡淡的色彩 追問
2022-03-23 21:27
鄒老師 解答
2022-03-23 21:29
?淡淡的色彩 追問
2022-03-23 21:59
鄒老師 解答
2022-03-23 22:00