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送心意

dizzy老師

職稱注冊會計師專業階段

2022-03-28 10:18

學員您好,您的這種處理不太合理,應該把之前的凈值轉到固定資產清理科目核算的

歡呼的路人 追問

2022-03-28 10:21

那正確處理應該怎么做呢

dizzy老師 解答

2022-03-28 10:28

就是一開始的分錄是
借:固定資產清理2808.12
      累計折舊 5444.31
貸:固定資產 8252.43
后續
借:固定資產7758
貸:固定資產清理2808.12 
      原材料等 4949.88

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相關問題討論
你好,那可能企業想知道就項目繳納多少增值稅
2020-06-13 21:55:38
您好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)500   貸:應交稅費——未交增值稅 500
2017-03-17 14:41:47
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
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