
老師請問一下7月14日預繳電費,7月18收到發票,分錄這樣對嗎?分錄 14日借:預付賬款 貸:銀行存款18日借:管理費用 貸:預付賬款
答: 是的,就是那樣做就行
老師,我花了2200買了四年的企業郵箱,是應該按月分攤到預提費用嗎?購入時借:預付賬款-預提費用2200 貸:銀行存款2200,按月分攤時借:管理費用45.83 貸:預付賬款-預提費用45.83,是這樣嗎?
答: 是的,可以這樣處理的,可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,問個問題。充話費的時候會計分錄是 借:預付賬款200 貸:銀行存款200 每個月實際發生的話費60元 會計分錄 借:管理費用60 貸:預付賬款60
答: 對的是的,前提是這個是你單位辦公用的嗎?如果是福利費的話,他需要通過應付職工薪酬。








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穎穎和奕奕 追問
2022-04-08 13:12
東老師 解答
2022-04-08 13:13