你好,老師,我們老板有一輛車,在杭州公司A是制造業,C 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
這個用戶登錄是用誰的手機號登錄呢,四川省營業執 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,個體工商戶1月份申報,提示屬期內申報主體為賣 問
稅務系統登記了你作為賣方的二手車銷售統一發票信息,和你實際五金業務不符,觸發增值稅申報提示。 快速處理: 登錄電子稅務局查該發票的票號、金額、買方,確認是否誤開 / 錯掛。 誤開 / 錯掛→作廢紅沖發票或去稅局更正稅源信息; 確實賣過自用二手車→按銷售固定資產申報增值稅(小規模 3% 減按 1%,一般納稅人按 13% 或 3% 減按 2%)。 更正后重新申報 答
公司今年年底暫估成本,發票是不是只要在明年五月 問
是,只要在明年五月份匯算清繳前收到發票就可以。 答
你好老師,我想問一下,新開公司,稅務辦理的時候,納稅 問
你好,看你企業營業執照所在地 城市的就選擇街道辦事處 答

12月份繳納的一年的房租,是不是應該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?
答: 如果包含12月份的話,12月就開始平攤。沒包括就在1月開始
請問老師,企業預付一年的租金12000元。支付時:借預付賬款12000 貸銀行存款12000。再分月分攤時,分錄是:借:管理費用-租金1000 貸預付賬款1000是嗎
答: 你好,是的,是這樣處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問下,我們7月已付租金,做的分錄為借:預付賬款,貸:銀行存款,但我們租金發票沒到,現在要計提7月的租金,分錄應該是借:管理費用-租金,貸什么呢?
答: 同學你好 貸預付賬款









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