咨詢下,公司每月計提工資,不發放。次年1月一次性發 問
沒有支付,還是要掛到應付職工薪酬的貸方,不需要掛到其他應付款。 答
為什么季報顯示不相符 問
你得用第3季度的季末值加上第四季度的季末值,然后除以2。算出來就是第四季度的資產總額 答
老師,賬面有大量的進項票(合規的),一次性認證完不交 問
您好,這個最好按稅負來交,沒有稅務風險 答
老師,網銀轉賬里面有幾個轉給私人的是備注的勞務 問
同學,你好 是可以的 答
老師生產企業出口,跨大類,報關單報上了資料也送去 問
你好,這個不要緊的 答

老師請問一下7月14日預繳電費,7月18收到發票,分錄這樣對嗎?分錄 14日借:預付賬款 貸:銀行存款18日借:管理費用 貸:預付賬款
答: 是的,就是那樣做就行
老師,我花了2200買了四年的企業郵箱,是應該按月分攤到預提費用嗎?購入時借:預付賬款-預提費用2200 貸:銀行存款2200,按月分攤時借:管理費用45.83 貸:預付賬款-預提費用45.83,是這樣嗎?
答: 是的,可以這樣處理的,可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,問個問題。充話費的時候會計分錄是 借:預付賬款200 貸:銀行存款200 每個月實際發生的話費60元 會計分錄 借:管理費用60 貸:預付賬款60
答: 對的是的,前提是這個是你單位辦公用的嗎?如果是福利費的話,他需要通過應付職工薪酬。








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煥然 追問
2024-04-19 10:13
鄒老師 解答
2024-04-19 10:14
煥然 追問
2024-04-19 11:12
鄒老師 解答
2024-04-19 11:13