老師,你好~~酒店?duì)I業(yè)執(zhí)照辦理時間為2025.06月,但因 問
你好是的屬于開辦費(fèi),后期攤銷 答
老師,請問下高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免稅額,在哪里可 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
經(jīng)營所得A表,個稅申報時,需要考慮 60000萬、 專項(xiàng) 問
需要考慮的,預(yù)繳和匯算清繳都考慮 答
麻煩圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
請問老師12月需要做增值稅三級科目轉(zhuǎn)銷嗎?科目分 問
一般納稅人需轉(zhuǎn)銷,小規(guī)模納稅人無需操作 一般納稅人年末需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅三級科目余額,目的是結(jié)清當(dāng)年借貸方發(fā)生額,僅保留留抵稅額或應(yīng)交未交稅額。 分錄處理(分兩種情況) 情況 1:年末有留抵稅額(進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額為留抵稅額,無需再結(jié)轉(zhuǎn),次年繼續(xù)抵扣。 情況 2:年末有應(yīng)交未交稅額(銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 繳納時:借 應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 貸 銀行存款 答

老師??工商注銷公告期間可以進(jìn)行稅務(wù)清算注銷嗎
答: 你好,這期間可以去注銷稅務(wù)
公司搬到異地后,前面稅務(wù)清算完,后面賬務(wù)還是延續(xù)舊的還是新的
答: 后面賬務(wù)還是延續(xù)舊的。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師注銷公司稅務(wù)清算的流程,希望老師給出實(shí)際操作的流程
答: 學(xué)員你好,先自己做清算,然后到稅務(wù)大廳辦理,辦理后稅務(wù)會有風(fēng)險評估,有可能會查賬,查賬后才會批準(zhǔn),最終要到區(qū)國稅局批準(zhǔn)







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