老師,出口退稅的操作流程是什么樣的? 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則利潤(rùn)表的本期金額和本年累計(jì)金額 問(wèn)
第四季度本期填寫(xiě)的是10到十二月份,本年累計(jì)是一到十二月份 如果是年報(bào)的,本期和本年累計(jì)都是一到十二月份 答
老師,您好,我在申報(bào)印花稅的時(shí)候,因?yàn)樽詈箫@示環(huán)節(jié) 問(wèn)
1.?電子稅務(wù)局:我要辦稅→稅費(fèi)申報(bào)及繳納→稅費(fèi)繳納→繳款憑證處理,作廢該銀行端憑證。 2.?作廢后回到稅費(fèi)繳納,勾選該筆印花稅,選三方協(xié)議繳款,核對(duì)賬戶(hù)后立即扣款。 3.?若系統(tǒng)無(wú)法作廢,攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、三方協(xié)議、經(jīng)辦人身份證到辦稅服務(wù)廳申請(qǐng)解鎖并變更繳款方式。 4.?先確認(rèn)三方協(xié)議狀態(tài):我要辦稅→綜合信息報(bào)告→制度信息報(bào)告→三方協(xié)議簽訂,查看是否已驗(yàn)證通過(guò),未通過(guò)先完成驗(yàn)證 答
老師我是個(gè)體戶(hù),你看這個(gè)增值稅報(bào)表我感覺(jué)有問(wèn)題, 問(wèn)
您好,是的,申報(bào)表數(shù)據(jù)有問(wèn)題。 你四季度實(shí)際開(kāi)票的不含稅銷(xiāo)售額為15810.79元,但申報(bào)表“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”僅填12844.46元,未包含實(shí)際開(kāi)票金額,數(shù)據(jù)不一致。 答
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