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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-11 13:52

借;管理費用等科目          貸;應付職工薪酬-福利費 
借;應付職工薪酬-福利費      貸;銀行存款等科目  
你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉出

fdq 追問

2017-07-11 14:01

增值稅專用發票如果不認證的話,就會形成滯留票 
我如果認證了,分錄不做進項稅額的話,帳上跟申報表上的進項稅額數據對不上呢

鄒老師 解答

2017-07-11 14:01

你好,不是所有專用發票都必須認證抵扣的

fdq 追問

2017-07-11 14:04

老師,我已經認證了,怎么辦呀?

鄒老師 解答

2017-07-11 14:06

認證了就需要按上面做轉出了

fdq 追問

2017-07-11 14:07

老師,做了進項稅額轉出,月底,要把進項稅額轉出轉到未交增值稅嗎? 
借 :應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)1.7 
貸:應交稅費-未交增值稅1.7

鄒老師 解答

2017-07-11 14:08

你好,是的,轉到未交增值稅,然后繳納就是了

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借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉出
2017-07-11 13:52:12
你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉的
2018-08-30 19:51:23
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
應交稅費轉出未交增值稅只是個過度科目,不用他也可以,我平時沒用。金稅盤處理如下 購買時借管理費貸銀存 抵扣時借應交稅費增值稅減免稅 借管理費用負數 然后結轉借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅減免稅 如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝
2018-10-12 20:24:55
你好,對方多開增值稅專用發票,退回對方按正確金額開具發票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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