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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-07 14:22

你好!不計提的話報表會不平。

玉環 追問

2017-08-07 14:24

不計提,直接發放時記  借:銷售費用/管理費用   貸銀行存款  不行嗎

宋生老師 解答

2017-08-07 14:27

你好!不行,以后你要填表取數的時候難搞。

玉環 追問

2017-08-07 14:39

增值稅還要提前計提嗎

宋生老師 解答

2017-08-07 14:40

你好!實際上你做銷售的分錄的時候就計提了。

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你好!不計提的話報表會不平。
2017-08-07 14:22:01
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)138995.62 貸:應付職工薪酬——工資138995.62 2.計提社保(企業部分)沒給 借:××費用(管理/銷售等)沒給 貸:應付職工薪酬——社保 沒給 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 138995.62 貸:其他應收款——社保(個人部分) 10892.25 其他應收款——公積金(個人部分) 4580 應交稅費——應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款或現金 123523.37 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2019-07-01 11:22:28
你好,需要補計提,然后做發放分錄就是了 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-工資 借;應付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目
2019-04-29 16:05:24
計提工資和社保時 借:管理費用等--工資/社保(公司負擔部分的社保) 貸:應付職工薪酬--工資/社保 實際發放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借:應付職工薪酬--社保 其他應付款--社保(個人負擔部分的社保) 貸:銀行存款
2021-10-16 10:58:50
你好 借;應付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-01-15 16:03:04
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