
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師,我一月份增值稅申報表的銷項稅額實際是423903.29,我不小心填成423903.30了,所以增值稅也多交了0.01,這個做賬怎么處理呀?
答: 同學您好,那您這月少填1分就可以平
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
甘老師,增值稅少交的5分錢是增值稅申報表上直接出的數(shù)字,申報表上的銷項稅額和開票軟件的有出入,我還要到大廳更正申報嗎?如果查出來會有什么稅務(wù)風險?畢竟是我少交了稅的。
答: 您好 是四舍五入系統(tǒng)自動帶入造成的 沒事的
,你好,老師。我的增值稅申報表的稅額是71496.56元,比實際銷項稅額多個0.08元,我申報時該怎么申報呢,是要以稅額為準嗎,實際銷項稅額是71976.48元
有沒有建筑業(yè)11個點在外地預繳2%的情況,本期申報時進項大于銷項稅額,那這2%的稅款就屬于多繳稅款了,這個在增值稅申報表里面怎么申報啊這個2%可以留著下期抵扣嗎
老師,這是我上個月的增值稅申報表,這個月我開出去的銷項稅額207930.73,根據(jù)這些數(shù)據(jù)11月份還需要交增值稅嗎
老師,這是我上個月的增值稅申報表,這個月我開出去的銷項稅額207930.73,根據(jù)這些數(shù)據(jù)11月份還需要交增值稅嗎









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


