老師,期末余額與公戶余額對不上可以嗎? 問
同學,你好 一般不可以的,如果存在未達賬,要編制銀行存款余額調節表 答
這三份表去哪里打印? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
已開票,未施工成本如何確認? 問
那么暫時不確認收入 答
老師下午好,發工資能用現金不走公賬嗎 問
發工資能用現金不走公賬。 答
個體工商戶用公戶個人轉錢買貨,不需要個人給個體 問
個人開發票 是需要交稅的 答

應付職工薪酬納稅調增會計分錄應該怎么做?
答: 應付職工薪酬納稅調增會計分錄應該包括: 1. 記賬:借:應付職工薪酬貸:應交稅金。 2. 記賬:貸:應付職工薪酬借:應付稅金。 擴展信息: 會計分錄中應付職工薪酬納稅調增是對原有的應付職工薪酬和應交稅金的變更,需要同時對兩者進行調整。在記賬中,應付職工薪酬應首先減少,然后應交稅金應增加,而應付稅金應首先增加,然后應付職工薪酬應減少。
17年有一筆會計分錄錯了,怎么調整。計提工資 借:管理費用。貸:應付職工薪酬,發放的時候做成 借:應付職工薪酬。貸:應付職工薪酬了
答: 調整一下,借應付職工薪酬 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提個稅 好實際支付應付職工薪酬時 該怎么做會計分錄
答: 你好!計提工資時 借管理費用等 貸應付職工薪酬 付工資時 借應付職工薪酬 貸其他應付款-社保 應交稅費-個人所得稅 銀行存款





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