老師你好,我是一般納稅人今年凈利潤20萬,能交一些 問
老師那我怎么在賬上做匯款調增,麻煩你 答
老師,會計經費是報當月嗎,還是本月發幾人工資就報 問
還是本月發幾人工資就報幾個人, 答
這個怎么填。個體工商戶沒有賬 問
你銷售的不含稅金額是多少?銷售的?是什么業務? 你是準備盈利還是虧損? 答
計提個人所稅的會計分錄 問
什么意思呀 答
老師?我想問下駕校學員支付2080學費,但后面學員 問
可以這么操作,必須提供校長自行承擔 300 元的書面說明,作為財務入賬和稅務備查的憑證。 公賬全額退學員 2080 元,其中 300 元實質是校長代付,需書面說明事由、金額、審批簽字。 財務入賬時,300 元計入營業外支出,匯算清繳需納稅調增(不得稅前扣除)。 轉款備注要寫清 “學員 XX 退費(校長承擔 300 元)”,確保資金流向可追溯 答

7-9月計提工資64200,其中扣個人社保9258.66。實際發放工資54941.34。工會經費是多少呢?填寫的時候【應稅項】寫64200,【減除項】寫9258.66,【計稅依據】54941.34?
答: 應稅金額是64200元,工會經費稅率是2%,交1284元的工會經費
7-9月計提工資64200,其中扣個人社保9258.66。實際發放工資54941.34。工會經費是多少呢?怎么填寫的時候【應稅項】,【減除項】,【計稅依據】?
答: 按64200元應發工資數據計提工會經費,工會經費稅率是2%,交1284元的工會經費(64200*2%)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提工資那個工資是扣除社保,個稅,所有扣除款后的那個應發數嗎,比如應發1200.扣個稅200.扣社保100.扣除其他100.實際發放工資800,求計提社保及工資分錄,把數據寫后面可以嗎。
答: 你好,計提時,借管費費用--工資1200,貸應付職工薪酬--工資1200,發放時,借應付職工薪酬--工資1200,貸銀行存款800,其他應付款--個人社保費100,其他應付款--其他扣款100,應交稅費--應交個人所得稅200




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清盞涂墨衣 追問
2017-10-23 17:57