老師你好,第四季度忘記計提工會經費了,實際已繳納, 問
沒事的,匯算的時候退稅就行 答
請問一下老師, 23年漏記的一張銷售發票,記到今年,開 問
同學,你好 以前年度損益調整 答
老師這張發票可以抵扣進項嗎? 問
同學,你好 發票截圖發一下 答
老師,個體戶是一般納稅人的話,增值稅和個人生產經 問
增值稅按銷項減進項申報 答
老師,請問6月的憑證做好了一個分錄:借:銀行存款,貸:應 問
可以的,沒問題的哈 答

有關于加計扣除的全套分錄嗎?比如銷項稅額2萬,進項1萬元,未交增值稅,計提附加稅,繳納增值稅,繳納附加稅,的一系列分錄
答: 1、借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 2、加計抵減平時不需要做計提分錄,只是在實際繳納增值稅且發生抵減稅額時,做 借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入【這個就是加計抵減的金額】 3、附加稅是根據實際繳納的增值稅計算的 借:稅金及附加 貸:應交稅費--應交城建稅等
增值稅及附加稅的稅金還有進項分錄怎么做,怎么計提
答: 您好,收到增值稅專用發票時,借:相關成本費用科目,應交稅費-應交增值稅-進項,貸:現金或者銀行存款等科目。收到收入款開具發票時,借;現金或者銀行存款等科目,貸;主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。計提附加稅時,借;稅務及附加,貸:應交稅費-應交城建稅,教育費附加,地方教育附加費。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅附加稅加計扣除進項10%之后,按扣除進項10%的增值稅計提附加稅嗎?
答: 按你實際交給稅局增值稅去計提附加稅沒有交就不計提 你看銀行實際扣多少增值稅走了








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王雁鳴老師 解答
2017-10-24 14:04
王雁鳴老師 解答
2017-10-24 14:09