采購商品,取得發票,發票當月未認證。下面的做法對嗎?借:庫存商品, 應交稅費——應交增值稅——待認證進項稅額 貸:銀行存款下月認證并抵扣時:借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費—— 應交增值稅——待認證進項稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸: 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅

荷向陽
于2017-10-25 09:58 發布 ??1177次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-10-25 10:10
借:庫存商品,
應交稅費——應交增值稅——待抵扣進項稅額
貸:銀行存款
認證 借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費——應交增值稅——待抵扣進項稅額
相關問題討論
你好,你想問的問題具體是?
不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
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2017-10-25 10:18
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2017-10-25 10:18