老師,員工自己繳納了企業(yè)年金個(gè)人部分,而且從工資 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
您好老師,咨詢一個(gè)報(bào)稅的問(wèn)題,2024年12月份,公司成 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答
老師您好,怎么算合同加價(jià),說(shuō)是按合同加價(jià)25%到30%, 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答
送禮和招待費(fèi)在增值稅和企業(yè)所得稅上面。的區(qū)別 問(wèn)
1.?增值稅:招待費(fèi)“進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”,送禮“視同銷售+可抵進(jìn)項(xiàng)”。 ? 2.?企業(yè)所得稅:兩者多按招待費(fèi)限額扣除;送禮額外需做視同銷售調(diào)整(外購(gòu)禮品多無(wú)稅負(fù)影響)。 ? 3.?風(fēng)險(xiǎn):未按規(guī)定轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)、未視同銷售、超限額扣除,均可能被納稅調(diào)整并加收滯納金。 答
老師公司是一般納稅人,是電商企業(yè),然后假如電商平 問(wèn)
你好,不可以!現(xiàn)在稅務(wù)局平臺(tái)比對(duì)很厲害!少報(bào)了會(huì)提示,你這個(gè)差距太大了實(shí)際和身板數(shù)據(jù) 答

老師你好, 我是小規(guī)模納稅人, 上個(gè)月開了增值稅專用發(fā)票, 現(xiàn)在申報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》, 專票的該怎么填寫呢?
答: 您好 填寫申報(bào)表第一欄跟第二欄
老師你好, 我是小規(guī)模納稅人, 上個(gè)月開了增值稅專用發(fā)票, 現(xiàn)在申報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》, 專票的該怎么填寫呢?
答: 在填寫《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》時(shí),專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際發(fā)生的稅額和金額填寫,一般需要填寫以下內(nèi)容:1、發(fā)票號(hào)碼;2、發(fā)票日期;3、銷售方名稱;4、未稅金額;5、稅率;6、稅額;7、價(jià)稅合計(jì)。如果發(fā)票上的信息有遺漏或者不符合要求,則不予抵扣稅款。拓展知識(shí):發(fā)票是按照稅務(wù)局發(fā)布的相關(guān)規(guī)定,在貨物銷售或者勞務(wù)提供時(shí),由賣方開具的稅務(wù)票據(jù),發(fā)票上記載的銷售方與購(gòu)買方的名稱、發(fā)票號(hào)碼、金額等信息,在納稅人繳納稅款時(shí),可以作為憑證,抵扣稅款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2022年6月增值稅及附加稅申報(bào)表怎么填,我是小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票怎么填
答: 你好,3%的嗎?如果是的話,在第一列和第三列填寫就可以了,其他的下面的都是自動(dòng)出來(lái)的。





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