老師您好,我們25年12月雇了臨時工,我做12月份賬時 問
那個計入生產成本-人工費 答
學堂里面,會計實操做完憑證不顯示對錯,就是自己在 問
不有個提交,不知道現在改了沒有,提交之后他旁邊會打上一個錯號 答
錄入期初,固定資產卡片的錄入時間需要修改嗎 問
你好,固定資產最早是當年錄入時間這個 答
老師您好!我們公司合同印花稅是按次申報,請問,營業 問
同學,你好 嗯嗯,是的 答
關于小規模生物技術服務企業,因為規模較小只區分 問
研發占比極小的情況下,實驗室電費、房租、物業費和共用設備折舊,可直接全額計入主營業務成本;若后續能準確劃分用途,再按比例分別計入主營業務成本(技術服務部分)和研發費用(研發部分)。 答

借 盈余公積 利潤分配-未分配利潤 貸 實收資本 資本公積,意思是,將盈余公積和未分配利潤轉增資本和資本公積嗎
答: 你好,根據你所提供的分錄,是這個意思
提取了盈余公積,未分配利潤借方貸方都有數字啊,結轉本年利潤 借 本年利潤500 貸 利潤分配 未分配利潤 500 計提法定盈余公積 借 利潤分配 法定盈余公積50. 貸 盈余公積 法定盈余公積 50 借 盈余公積 法定盈余公積 50 貸 利潤分配 未分配利潤50,,,這樣寫對不對。但是未分配利潤有兩個數字啊
答: 你好 不對的 最后一步分錄改成 借 利潤分配-未分配利潤 50 貸 利潤分配 法定盈余公積50
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,年終將本年利潤結轉到利潤分配,借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 同時提取盈余公積 提取時,借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結轉時,借 利潤分配 -未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積。老師,這樣的步驟對不對
答: 你好,對的,是的,彌補虧損完還有盈利的,是這么做的。










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