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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2023-07-01 19:19

你好,學員,那個差異原因是什么的,未來會繳納嗎

微信用戶 追問

2023-07-01 19:23

不用繳納~~~老師~~

微信用戶 追問

2023-07-01 19:24

應該怎么調賬~~~

冉老師 解答

2023-07-01 19:25

差額轉到營業外收支,5月份的差異的

微信用戶 追問

2023-07-01 19:27

借應交稅費未交增值稅5599.94,貸營業外支出5599.94,這樣嗎

冉老師 解答

2023-07-01 19:28

你好,學員,是這樣的,貸方是營業外收入

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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