老師,*建筑服務(wù)*勞務(wù)費合同需要繳納印花稅嗎 問
好的,謝謝老師 答
老師公司要注銷,有一個其他應(yīng)收款17000,其他應(yīng)付款 問
你好,應(yīng)收收不回來轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,但是無法支付的也是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,這個無法避免的 答
收到加工費的進項發(fā)票是做委托加工物資嗎 問
那什么時候由委托加工物資轉(zhuǎn)為庫存商品 答
付款人是公司,收款人是建行批量賬務(wù)集中處理怎么 問
同學(xué),你好 具體是什么款? 答
老師 發(fā)票當月開錯了 紅沖和對方已認證紅沖 方法 問
已認證的進項發(fā)票對方要紅沖怎么辦 已認證的進項發(fā)票對方要紅沖的處理方式主要包括以下步驟: 購貨方申請紅字信息表: 由購貨方登錄開票軟件,點擊“紅字信息表填開”。 選擇“購貨方申請-已抵扣”,輸入原藍字發(fā)票的信息,點擊“保存”。 選擇“紅字信息表導(dǎo)出”,點擊“上傳”,等待系統(tǒng)審核通過。 銷售方開具紅字發(fā)票: 銷售方登錄開票軟件,點擊“發(fā)票填開”。 在發(fā)票填開界面,選擇“紅字”,點擊“導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表”,系統(tǒng)自動生成紅字發(fā)票,點擊“保存”即可。 ?老師 已認證紅沖是這樣的嗎? 答

以銀行存款支付廣告費,取得增值稅專用發(fā)票,價款20000元,增值稅稅率6%,增值稅1200。會計分錄怎么寫
答: 您好,借:銷售費用廣宣費2,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)0.12貸:銀行存款2.12
請寫出下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄1.企業(yè)以銀行存款購入設(shè)備一臺,含稅價28250元,) 增值稅稅率13%,不需安裝: ,直接交付使用;
答: 你好 借:固定資產(chǎn)?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
(1)購進1臺設(shè)備,不含稅價80 000元,增值稅率13%,運輸費400元,包裝費300元,所有款項均以銀行存款支付,設(shè)備交付使用。會計分錄
答: 借固定資產(chǎn)80700 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額10400 貸銀行存款91100










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


