老師,法定盈余公積必須每年計(jì)提嗎,沒有計(jì)提的話,怎 問
彌補(bǔ)完虧損之后有盈利的需要計(jì)提法定盈余公積,稍等我給你寫一下 答
老師,有關(guān)于工資表里的代扣工會(huì)會(huì)費(fèi)和工會(huì)發(fā)放的 問
只申報(bào)工資加工會(huì)發(fā)放的福利 答
?您好,我是一個(gè)小規(guī)模公司的法人,公司以前的賬都 問
交接內(nèi)容包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件、會(huì)計(jì)工具、印章和其他資料(如戶口登記簿、土地登記簿、會(huì)議記錄簿、文書檔案等) 實(shí)行會(huì)汁電算化管理的村社,還應(yīng)移交會(huì)計(jì)軟件、數(shù)據(jù)磁盤及相關(guān)資料。? 1)先看看總賬上現(xiàn)金和銀行存款,與日記賬,能不能對(duì)得上, 以及與實(shí)際能不能對(duì)得上。 2)之前的賬有沒有登,報(bào)表全不全,賬表平不平,這些不搞掂,后面很麻煩的。 3)平時(shí)一些細(xì)的工作,申報(bào)啊,扣款啊,交什么稅啊。 4)交接給你的東西要一一清點(diǎn),不要不好意思,該怎么樣就怎么樣。? 5)因?yàn)閯偟角闆r不熟悉,不明白的多問,直到清楚了,要不然不簽字。? 6) 編制移交清冊(cè),列明應(yīng)該移交的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、文件、其他會(huì)計(jì)資料和物品等內(nèi)容。 7)從事該項(xiàng)工作的移交人員應(yīng)在移交清冊(cè)上列明會(huì)計(jì)軟件及密碼、會(huì)計(jì)軟件數(shù)據(jù)盤 。 8)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)移交時(shí),應(yīng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、重大財(cái)務(wù)收支問題和會(huì)計(jì)人員的情況等向接替人員介紹清楚。 9)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊(cè)中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 10) 銀行存款賬戶余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符,如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對(duì)相符;對(duì)重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對(duì)余額較大的往來賬戶要與往來單位、個(gè)人核對(duì)。 11) 會(huì)計(jì)工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊(cè)上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊(cè)上注明:?jiǎn)挝幻Q,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊(cè)頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。? 12) 移交清冊(cè)一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。 答
房子是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和用于給員工當(dāng)宿舍。會(huì)計(jì)在 問
同學(xué),你好 對(duì)的,不一樣的 答
老師,個(gè)人出租房子收到了對(duì)方公司轉(zhuǎn)過來的租金,那 問
您好,開票就交稅,不開票,不用交稅 答

公司有張發(fā)票給我了,當(dāng)時(shí)以為可以入賬,也覺得進(jìn)項(xiàng)可抵扣。就做了分錄,借:管理費(fèi)用 2831.86應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)368.14貸:其他應(yīng)付款 3200后來,審計(jì)人員說這個(gè)發(fā)票不能入賬,也不可抵扣,那我調(diào)整分錄怎么寫?
答: 你好,借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師,請(qǐng)問購買金稅盤480元,當(dāng)月抵扣了,但是還未給員工報(bào)銷,本月抵稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)下月支付款項(xiàng)時(shí),借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)貸:其他應(yīng)付款?,給員工現(xiàn)金報(bào)銷時(shí)是否還需要做一筆借:其他應(yīng)付款;貸:庫存現(xiàn)金的賬務(wù)呢
答: 你好,是的,當(dāng)月要做的, 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 , 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
八月份的時(shí)候,公司交了四個(gè)月的房租,共十萬,從老板私賬轉(zhuǎn)出,已收到發(fā)票,我是九月二十號(hào)去上班的,之前都沒請(qǐng)會(huì)計(jì)做賬。那我現(xiàn)在怎么做分錄?借待攤費(fèi)用88495.58應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額11504.42貸預(yù)付賬款100000借預(yù)付賬款100000貸其他應(yīng)付款-老板 100000然后再攤銷八月份和九月份的房租借管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 44247.79貸待攤費(fèi)用44247.79?這樣對(duì)嗎?
答: 你好,現(xiàn)在沒有待攤費(fèi)用科目,需要把待攤費(fèi)用科目換成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目才是的,其他的是正確的









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



Luck Fairy 追問
2018-02-26 14:57
Luck Fairy 追問
2018-02-26 14:58
張艷老師 解答
2018-02-26 15:15