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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-06 10:26

你好,只是把對應的進項轉出,應付賬款并沒有增加的

溫暖訴說 追問

2018-03-06 10:28

對方把發票作廢了,2月又開了一份

鄒老師 解答

2018-03-06 10:29

你好,只需要對進項稅額部分做轉出處理 
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

溫暖訴說 追問

2018-03-06 10:33

當時進貨時,借:庫存商品   
 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)  
 貸:應付賬款   
 做進項轉出時:借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 
發票作廢,又重開一份  借:庫存商品   
 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)  
 貸:應付賬款    這不是應付賬款增加了嗎

鄒老師 解答

2018-03-06 10:51

你好,是的,這樣是增加了 
正常做法是跨月了錯誤了就開具負數發票沖銷,而不是作廢的

溫暖訴說 追問

2018-03-06 11:06

嗯,是的,對方有一份發票號不對,又開了一份,把開對的作廢了,稅務局查出后讓做進項稅額轉出,這個月去稅務局重新改的報表 ,謝謝老師了

鄒老師 解答

2018-03-06 11:07

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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你好,只是把對應的進項轉出,應付賬款并沒有增加的
2018-03-06 10:26:24
你好,借:待處理財產損溢-待處理流動資產損溢 貸:原材料 /庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2019-04-15 11:45:43
你好,學員,新年好 這個不需要過度的
2022-02-08 19:16:47
是的,增加了庫存商品的金額。
2020-05-14 10:13:16
你好,這個你轉出的就是 借 庫存商品 1 貸 應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2021-12-12 11:08:14
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