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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-06 15:25

你好,根據應納稅額做轉出未交增值稅分錄就是了 
期末結轉  借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅

小芬 追問

2018-03-06 15:29

期末結轉是指全年12月31日結轉嗎?

小芬 追問

2018-03-06 15:29

是在金蝶軟件明細賬那里看的?

鄒老師 解答

2018-03-06 15:32

你好,是每個月根據增值稅應納稅額結轉 
看銷項稅額與進項稅額的差額

小芬 追問

2018-03-06 15:42

一般銷項大于進項才要結轉對嗎?

鄒老師 解答

2018-03-06 15:43

你好,是的,有應納稅額才需要結轉 
有留抵稅額是不需要 結轉的

小芬 追問

2018-03-06 15:47

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-03-06 15:47

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

小芬 追問

2018-03-06 15:49

老師:一般是當月轉當月支付嗎?

鄒老師 解答

2018-03-06 15:50

你好,是當月結轉,次月扣繳

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你好,根據應納稅額做轉出未交增值稅分錄就是了 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2018-03-06 15:25:16
月末結轉 借應交稅費增值稅 銷項稅 貸應交稅費轉出未交增值稅 借應交稅費轉出未交增值稅 貸應交稅費增值稅進項稅 轉出未交增值稅的差額 結轉到應交稅費未交增值稅
2018-12-19 16:57:06
你好 小規模因為 一般增值稅只在應交稅費-應交增值稅科目去核算 。 不走三級科目的
2020-04-24 14:45:27
你好,在有增值稅應納稅額的情況下 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2016-11-11 15:38:14
你好,一般納稅人,留底增值稅10不用做分錄,原來做的紅字沖銷,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費--未交增值稅(用負數)
2019-10-05 16:30:48
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