亚洲欧美人成人让影院,人妻精品久久无码区,日本三级吃奶头添泬无码苍井空 ,日本三级网址,99视频精品全部免费品,狠狠干天天干,一区二区三区四区在线,亚洲精品久久国产片400部
送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-01-30 10:02

你好,對方會開具負數發票,根據開具的紅字發票做一筆沖銷管理費用的分錄
借:管理費用 負數
    銀行存款

小電燈 追問

2024-01-30 10:04

對方需要把紅字發票給到我嗎

高輝老師 解答

2024-01-30 10:05

需要的,會把紅字發票給你

小電燈 追問

2024-01-30 10:08

好的,收到紅字發票,直接做 借:銀行存款   貸:管理費用  可以吧

高輝老師 解答

2024-01-30 10:11

你好,金額有多少了

小電燈 追問

2024-01-30 10:13

金額是1000元

高輝老師 解答

2024-01-30 10:16

你好,可以直接做分錄
借:管理費用  負數   不能放在貸方
     銀行存款


都是放在借方

小電燈 追問

2024-01-30 10:37

好的,謝謝老師

高輝老師 解答

2024-01-30 10:42

不客氣,祝工作順利

小電燈 追問

2024-01-30 10:48

老師,那如果充值的金額用了一部分,剩余部分退回來呢,也是一樣的嗎

高輝老師 解答

2024-01-30 11:00

你好,可以只開一部分的紅字發票,或者全部紅沖,在開具一張最后確認的金額。,分錄都一樣

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學你好 計入周轉材料低值易耗品也可以 領用的時候計入成本 畢竟是收入對應的支出
2024-11-21 09:36:14
您好,這個是借方包裝物的
2024-07-06 15:47:37
您好,先零申報就可以了。
2024-06-17 12:31:25
你好,對方會開具負數發票,根據開具的紅字發票做一筆沖銷管理費用的分錄 借:管理費用 負數 銀行存款
2024-01-30 10:02:36
按照權責發生制,不能跨年做成本費用
2023-01-12 16:48:17
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...