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      送心意

      鄒老師

      職稱注冊稅務師+中級會計師

      2018-04-20 15:52

      你好,你需要先沖銷    借;庫存現金  貸;庫存商品 
       
      暫估入庫 
      借;庫存商品或原材料    貸;應付賬款-暫估 
      根據發票沖銷暫估 
      借;應付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
      根據發票入賬 
      借;庫存商品或原材料   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;庫存現金

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      2018-04-20 15:52:22
      您好 請問您收到發票的金額跟您暫估的分錄金額一致么
      2019-03-19 06:53:56
      你好,借原材料~暫估 貸應付賬款~暫估 付款先掛著往來
      2019-04-05 09:45:15
      您好,對的,這個是沒錯的,是對
      2024-12-05 15:08:33
      你好,原采購分錄做紅字沖回就可以,然后再按發票金額寫藍字
      2022-01-17 18:47:26
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