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送心意

陽老師

職稱中級會計師

2018-04-21 09:46

你好,一直不用支付那筆了還是?

機智的小甜瓜 追問

2018-04-21 09:50

老師,是不用的了

陽老師 解答

2018-04-21 10:01

你好,分錄如下:借:應付賬款  貸:營業外收入

機智的小甜瓜 追問

2018-04-21 10:10

不能做以前損益調整是吧

陽老師 解答

2018-04-21 10:22

你好,你就做入以前年度損益調整科目

機智的小甜瓜 追問

2018-04-21 10:39

轉的時候,借:以前年度損益  貸:未分配利潤,這樣做對嗎?

陽老師 解答

2018-04-21 10:49

你好,結轉的時候你的分錄正確

機智的小甜瓜 追問

2018-04-21 11:03

好的,謝謝你老師,辛苦了

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你好,一直不用支付那筆了還是?
2018-04-21 09:46:14
轉入未分配利潤,借:應付賬款,貸:未分配利潤
2017-02-21 14:53:44
你好 你支付給A應該A開票給你 B開票給A 這樣才合理的
2019-08-21 09:48:46
您好,分錄為 借:應付賬款 8000 貸:銀行存款 6000 營業外收入 2000 【如果涉及銷售折讓的話,是需要沖減采購/費用等科目的入賬金額的】
2020-05-29 17:22:52
沖減成本 ,借:應付賬款 貸:包裝物36000
2016-12-15 16:06:21
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